Tax Due Dates

DICIEMBRE 2024

Fecha              Descripción
Diciembre 10Individuos: Reportar ingresos por propinas de noviembre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
Diciembre 16Corporaciones con año calendario: Pagar el cuarto pago de los impuestos estimados de 2024 (Formulario 1120-W).
Diciembre 16Empleadores: Depositar impuestos retenidos del Seguro Social, Medicare e impuestos sobre la renta correspondientes a noviembre (regla de depósito mensual).
Diciembre 16Empleadores: Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina correspondientes a noviembre (regla de depósito mensual).

ENERO 2025

Fecha             Descripción
Enero 10Individuos: Reportar ingresos por propinas de diciembre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
Enero 15Empleadores: Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina correspondientes a diciembre si aplica la regla de depósito mensual.
Enero 15Individuos: Pagar el cuarto pago de los impuestos estimados de 2024 (Formulario 1040-ES).
Enero 31Empleadores: Presentar el Formulario W-2 (Copia A) y el Formulario W-3 ante la Administración del Seguro Social.
Enero 31Empleadores: Presentar y pagar impuestos federales de desempleo de 2024 (Formulario 940) si no se depositaron a tiempo.
Enero 31Empleadores: Reportar impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones del cuarto trimestre de 2024 (Formulario 941).
Enero 31Empleadores: Proporcionar el Formulario W-2 de 2024 a los empleados.
Enero 31Negocios: Proporcionar Formularios 1098, 1099-MISC, 1099-NEC y W-2G a los destinatarios.
Enero 31Individuos: Presentar la declaración de impuestos sobre la renta de 2024 y pagar la cuota del 15 de enero para evitar sanciones.

FEBRERO 2025

Fecha              Descripción
Febrero 10Empleadores: Presentar el Formulario 940 si los impuestos de desempleo se pagaron a tiempo.
Febrero 10Empleadores: Reportar impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones del cuarto trimestre (Formulario 941) si se depositaron a tiempo.
Febrero 10Individuos: Reportar ingresos por propinas de enero de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
Febrero 18Empleadores: Depositar impuestos retenidos del Seguro Social, Medicare y no relacionados con la nómina de enero si aplica la regla de depósito mensual.
Febrero 18Negocios: Proporcionar Formularios 1099-B, 1099-S y ciertos Formularios 1099-MISC a los destinatarios.
Febrero 18Individuos: Presentar un nuevo Formulario W-4 para continuar con la exención de retenciones.
Febrero 28Negocios: Presentar Formularios 1098, 1099 y W-2G, junto con el Formulario 1096, para reportar pagos realizados en 2024.

MARZO 2025

Fecha                Descripción
Marzo 10Individuos: Reportar ingresos por propinas de febrero de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
Marzo 17Empleadores: Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina y del Seguro Social correspondientes a febrero (regla de depósito mensual).
Marzo 17Sociedades con año calendario: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1065) y proporcionar el Anexo K-1 a cada socio.
Marzo 17Corporaciones S: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120-S) y proporcionar el Anexo K-1 a cada accionista. Pagar cualquier impuesto adeudado.

ABRIL 2025

Fecha               Descripción
Abril 1Empleadores: Presentar electrónicamente Formularios 1097, 1098, 1099 y W-2G.
Abril 10Individuos: Reportar ingresos por propinas de marzo de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
Abril 15Empleadores: Depositar impuestos retenidos de marzo (regla de depósito mensual).
Abril 15Corporaciones con año calendario: Pagar la primera cuota de impuestos estimados de 2025 (Formulario 1120-W).
Abril 15Corporaciones: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120) y pagar cualquier impuesto adeudado.
Abril 15Individuos: Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1040) o solicitar una prórroga (Formulario 4868). Pagar cualquier impuesto adeudado.
Abril 30Empleadores: Reportar impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones del primer trimestre de 2025 (Formulario 941).

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